#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 539/2024

Faktúra

  • Číslo faktúry
    539/2024
  • Popis plnenia
    Dobropis k fa 2588564 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky -15.23 Eur,
  • Cena
    -15,23 EUR
  • Dátum doručenia
    25.9.2024
  • Dátum splatnosti
    8.10.2024
  • Dátum úhrady
    14.10.2024
  • Dátum vystavenia
    24.9.2024
  • Dátum zverejnenia
    25.10.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2596852