Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 539/2024
Faktúra
- Číslo faktúry539/2024
- Popis plneniaDobropis k fa 2588564 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky -15.23 Eur,
- Cena-15,23 EUR
- Dátum doručenia25.9.2024
- Dátum splatnosti8.10.2024
- Dátum úhrady14.10.2024
- Dátum vystavenia24.9.2024
- Dátum zverejnenia25.10.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2596852









