Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 510/2024
Faktúra
- Číslo faktúry510/2024
- Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
- Cena24,98 EUR
- Dátum doručenia13.9.2024
- Dátum splatnosti25.9.2024
- Dátum úhrady18.9.2024
- Dátum vystavenia11.9.2024
- Dátum zverejnenia23.9.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2591695