Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 21/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry21/2025
-
Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
-
Cena27,36 EUR
-
Dátum doručenia3.2.2025
-
Dátum splatnosti12.2.2025
-
Dátum úhrady6.2.2025
-
Dátum vystavenia29.1.2025
-
Dátum zverejnenia19.2.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2643333









