Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: p31/2023
Faktúra
- Číslo faktúryp31/2023
- Popis plneniaŠKD 04/2023 Položky: ŠKD 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur,
- Cena1 536,00 EUR
- Dátum doručenia17.4.2023
- Dátum splatnosti3.5.2023
- Dátum úhrady25.4.2023
- Dátum vystavenia19.4.2023
- Dátum zverejnenia24.5.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZŠ M.R. Štefánika
- IČO36071145
- DIČ
- AdresaSNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 042023