Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: p11/2024
Faktúra
- Číslo faktúryp11/2024
- Popis plneniaPlyn MŠ - Preddavkové platby 1041,65 mes. Položky: Plyn - vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12499.80 Eur,
- Cena12 499,80 EUR
- Dátum doručenia15.1.2024
- Dátum splatnosti14.12.2024
- Dátum úhrady30.1.2024
- Dátum vystavenia15.1.2024
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTorreol, s.r.o.
- IČO51127989
- DIČ
- AdresaRajská 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 241010716501