Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 91/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry91/2025
-
Popis plnenianájomné - Korzo 2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 395.94 Eur,
-
Cena395,94 EUR
-
Dátum doručenia3.3.2025
-
Dátum splatnosti28.3.2025
-
Dátum úhrady4.3.2025
-
Dátum vystavenia26.2.2025
-
Dátum zverejnenia12.3.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľSlovenský vodohospodársky podnik
-
IČO3602204701
-
DIČ
-
AdresaMartinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 252100628









