Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 8/2024
Faktúra
- Číslo faktúry8/2024
- Číslo objednávky
- Popis plneniaoprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur,
- Cena357,60 EUR
- Dátum doručenia19.1.2024
- Dátum splatnosti28.1.2024
- Dátum úhrady30.1.2024
- Dátum vystavenia14.1.2024
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3/01