Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 789/2024
Faktúra
- Číslo faktúry789/2024
- Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.91 Eur,
- Cena18,91 EUR
- Dátum doručenia2.1.2025
- Dátum splatnosti14.1.2025
- Dátum úhrady9.1.2025
- Dátum vystavenia31.12.2024
- Dátum zverejnenia14.1.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2632931









