Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 789/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry789/2024
-
Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.91 Eur,
-
Cena18,91 EUR
-
Dátum doručenia2.1.2025
-
Dátum splatnosti14.1.2025
-
Dátum úhrady9.1.2025
-
Dátum vystavenia31.12.2024
-
Dátum zverejnenia14.1.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2632931









