#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 789/2024

Faktúra

  • Číslo faktúry
    789/2024
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.91 Eur,
  • Cena
    18,91 EUR
  • Dátum doručenia
    2.1.2025
  • Dátum splatnosti
    14.1.2025
  • Dátum úhrady
    9.1.2025
  • Dátum vystavenia
    31.12.2024
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2632931