Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 787/2024
Faktúra
- Číslo faktúry787/2024
- Popis plneniaŠtítky na kovovú nádobu KO Položky: Štítky na kovovú dádobu KO, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
- Cena162,00 EUR
- Dátum doručenia2.1.2025
- Dátum splatnosti19.1.2025
- Dátum úhrady9.1.2025
- Dátum vystavenia20.12.2024
- Dátum zverejnenia14.1.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIM, s.r.o.
- IČO36395820
- DIČ
- AdresaSlnečná 211/1, 01003 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 311240409









