Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 730/2023
Faktúra
- Číslo faktúry730/2023
- Popis plneniaElektrina VO Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 1035.37 Eur, Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 67.26 Eur, Elektrina - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 406.72 Eur, Elektrina - Domky, 1.000000 ks, Suma položky 82.39 Eur, Elektrina vyúčtovanie - KD, 1.000000 ks, Suma položky 380.40 Eur, Elektrina vyúčtovanie - Lesná, 1.000000 ks, Suma položky 184.38 Eur, Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 149.83 Eur, Elektrina - Podhájom, 1.000000 ks, Suma položky 156.85 Eur, Elektrina - Starobystrická, 1.000000 ks, Suma položky 145.84 Eur, Elektrina - Obilná, 1.000000 ks, Suma položky 87.42 Eur,
- Cena2 696,46 EUR
- Dátum doručenia31.12.2023
- Dátum splatnosti22.1.2024
- Dátum úhrady22.1.2024
- Dátum vystavenia31.12.2023
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAGNA ENERGIA a.s.
- IČO35743565
- DIČ
- AdresaNitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1052378278