Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 725/2023
Faktúra
- Číslo faktúry725/2023
- Popis plneniaTelekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
- Cena42,00 EUR
- Dátum doručenia31.12.2023
- Dátum splatnosti18.1.2024
- Dátum úhrady9.1.2024
- Dátum vystavenia31.12.2023
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 8341408705