Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 724/2023
Faktúra
- Číslo faktúry724/2023
- Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
- Cena23,16 EUR
- Dátum doručenia31.12.2023
- Dátum splatnosti17.1.2024
- Dátum úhrady9.1.2024
- Dátum vystavenia31.12.2023
- Dátum zverejnenia12.2.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2498792