#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 723/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    723/2023
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
  • Cena
    19,52 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2023
  • Dátum splatnosti
    17.1.2024
  • Dátum úhrady
    15.1.2024
  • Dátum vystavenia
    31.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2495833