Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 718/2024
Faktúra
- Číslo faktúry718/2024
- Číslo objednávky
- Popis plneniaMateriál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 579.00 Eur,
- Cena579,00 EUR
- Dátum doručenia6.12.2024
- Dátum splatnosti19.12.2024
- Dátum úhrady16.12.2024
- Dátum vystavenia5.12.2024
- Dátum zverejnenia18.12.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHravá škôlka s.r.o.
- IČO47802278
- DIČ
- AdresaKupeckého 33, 04001 Košice-Juh
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 272402017









