Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 709/2021
Faktúra
-
Číslo faktúry709/2021
-
Popis plneniaprenájom rohoží OcÚ 12/2021 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur,
-
Cena17,54 EUR
-
Dátum doručenia31.12.2021
-
Dátum splatnosti19.1.2022
-
Dátum úhrady13.1.2022
-
Dátum vystavenia31.12.2021
-
Dátum zverejnenia8.3.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2245708









