Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 705/2021
Faktúra
-
Číslo faktúry705/2021
-
Popis plneniaprenájom tlačiarne Konica 12/2021 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 136.36 Eur,
-
Cena136,36 EUR
-
Dátum doručenia31.12.2021
-
Dátum splatnosti14.1.2022
-
Dátum úhrady13.1.2022
-
Dátum vystavenia31.12.2021
-
Dátum zverejnenia8.3.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMAJAX s.r.o.
-
IČO44137419
-
DIČ
-
AdresaSvätoplukova 39, 90301 Senec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 21101455









