Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 701/2022
Faktúra
- Číslo faktúry701/2022
- Popis plneniaKROS aktualizácia programu Položky: KROS aktualizácia programu, 1.000000 ks, Suma položky 382.40 Eur,
- Cena382,40 EUR
- Dátum doručenia30.12.2022
- Dátum splatnosti6.1.2023
- Dátum úhrady23.12.2022
- Dátum vystavenia23.12.2022
- Dátum zverejnenia19.1.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKROS a.s.
- IČO31635903
- DIČ
- AdresaBytčická 9009/14, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 112230812









