#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 7/2025

Faktúra

  • Číslo faktúry
    7/2025
  • Popis plnenia
    Materiál OcÚ - Čistiace prostriedky - UHREDENĚ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 119.47 Eur, Materiál OcÚ - Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
  • Cena
    119,45 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2025
  • Dátum splatnosti
    15.1.2025
  • Dátum úhrady
    29.1.2025
  • Dátum vystavenia
    16.1.2025
  • Dátum zverejnenia
    19.2.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 004-522798