Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 7/2025
Faktúra
- Číslo faktúry7/2025
- Popis plneniaMateriál OcÚ - Čistiace prostriedky - UHREDENĚ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 119.47 Eur, Materiál OcÚ - Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
- Cena119,45 EUR
- Dátum doručenia16.1.2025
- Dátum splatnosti15.1.2025
- Dátum úhrady29.1.2025
- Dátum vystavenia16.1.2025
- Dátum zverejnenia19.2.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 004-522798









