Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 7/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry7/2025
-
Popis plneniaMateriál OcÚ - Čistiace prostriedky - UHREDENĚ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 119.47 Eur, Materiál OcÚ - Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
-
Cena119,45 EUR
-
Dátum doručenia16.1.2025
-
Dátum splatnosti15.1.2025
-
Dátum úhrady29.1.2025
-
Dátum vystavenia16.1.2025
-
Dátum zverejnenia19.2.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 004-522798









