Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 692/2023
Faktúra
- Číslo faktúry692/2023
- Popis plneniaMateriál - hasiči Položky: 1.000000 ks, Suma položky 519.00 Eur,
- Cena519,00 EUR
- Dátum doručenia15.12.2023
- Dátum splatnosti28.12.2023
- Dátum vystavenia14.12.2023
- Dátum zverejnenia18.12.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFiresystem s.r.o.
- IČO44543697
- DIČ
- AdresaNižná Korňa 501, 02321 Korňa
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020234646