Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 678/2019
Faktúra
- Číslo faktúry678/2019
- Popis plneniaprenájom rohoží 12/2019
- Cena10,79 EUR
- Dátum doručenia31.12.2019
- Dátum splatnosti20.1.2020
- Dátum vystavenia31.12.2019
- Dátum zverejnenia23.1.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2011403