Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 673/2023
Faktúra
- Číslo faktúry673/2023
- Popis plneniaMateriál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur,
- Cena22,94 EUR
- Dátum doručenia7.12.2023
- Dátum splatnosti1.12.2023
- Dátum úhrady8.12.2023
- Dátum vystavenia1.12.2023
- Dátum zverejnenia18.12.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0012073158