#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 670/2022

Faktúra

  • Číslo faktúry
    670/2022
  • Popis plnenia
    Čistiace prostriedky - UHRADENÉ V HOT. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.30 Eur,
  • Cena
    110,30 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2022
  • Dátum splatnosti
    2.12.2022
  • Dátum úhrady
    19.12.2022
  • Dátum vystavenia
    2.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    23.12.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 04027828