Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 670/2022
Faktúra
- Číslo faktúry670/2022
- Popis plneniaČistiace prostriedky - UHRADENÉ V HOT. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.30 Eur,
- Cena110,30 EUR
- Dátum doručenia19.12.2022
- Dátum splatnosti2.12.2022
- Dátum úhrady19.12.2022
- Dátum vystavenia2.12.2022
- Dátum zverejnenia23.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 04027828