Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 659/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry659/2025
-
Popis plneniamateriál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.30 Eur,
-
Cena134,30 EUR
-
Dátum doručenia19.12.2025
-
Dátum splatnosti15.12.2025
-
Dátum úhrady19.12.2025
-
Dátum vystavenia15.12.2025
-
Dátum zverejnenia9.1.2026
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 033030465









