#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 659/2025

Faktúra

  • Číslo faktúry
    659/2025
  • Popis plnenia
    materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.30 Eur,
  • Cena
    134,30 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2025
  • Dátum splatnosti
    15.12.2025
  • Dátum úhrady
    19.12.2025
  • Dátum vystavenia
    15.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    9.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 033030465