Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 649/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry649/2023
-
Popis plneniamateriál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 55.98 Eur,
-
Cena55,98 EUR
-
Dátum doručenia3.12.2023
-
Dátum splatnosti3.12.2023
-
Dátum úhrady5.12.2023
-
Dátum vystavenia3.12.2023
-
Dátum zverejnenia18.12.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 022372









