Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 643/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry643/2025
-
Popis plneniaeGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
-
Cena104,55 EUR
-
Dátum doručenia15.12.2025
-
Dátum splatnosti11.1.2026
-
Dátum úhrady16.12.2025
-
Dátum vystavenia12.12.2025
-
Dátum zverejnenia9.1.2026
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATALAN a.s.
-
IČO35810734
-
DIČ
-
AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622504782









