Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 622/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry622/2025
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ 03.11.2025 - 30.11.2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur,
-
Cena24,05 EUR
-
Dátum doručenia9.12.2025
-
Dátum splatnosti17.12.2025
-
Dátum úhrady16.12.2025
-
Dátum vystavenia3.12.2025
-
Dátum zverejnenia9.12.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2751267









