Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 6/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry6/2024
-
Popis plneniaMateriál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 678.49 Eur,
-
Cena678,49 EUR
-
Dátum doručenia16.1.2024
-
Dátum splatnosti16.1.2024
-
Dátum úhrady23.1.2024
-
Dátum vystavenia16.1.2024
-
Dátum zverejnenia12.2.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 210004001211









