Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 590/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry590/2020
-
Popis plneniapaušálny poplatok Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
-
Cena60,00 EUR
-
Dátum doručenia30.11.2020
-
Dátum splatnosti14.12.2020
-
Dátum úhrady9.12.2020
-
Dátum vystavenia30.11.2020
-
Dátum zverejnenia1.12.2020
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDefense Pro, s.r.o.
-
IČO47831456
-
DIČ
-
AdresaMoyzesova 4 A, 90201 Pezinok
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2220355









