Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 580/2024
Faktúra
- Číslo faktúry580/2024
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaeGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
- Cena102,00 EUR
- Dátum doručenia15.10.2024
- Dátum splatnosti30.10.2024
- Dátum úhrady21.10.2024
- Dátum vystavenia30.9.2024
- Dátum zverejnenia25.10.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATALAN a.s.
- IČO35810734
- DIČ
- AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622403950