Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 577/2024
Faktúra
- Číslo faktúry577/2024
- Číslo objednávky
- Popis plneniaÚdržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,
- Cena289,20 EUR
- Dátum doručenia11.10.2024
- Dátum splatnosti21.10.2024
- Dátum vystavenia7.10.2024
- Dátum zverejnenia25.10.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 32/01