Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 577/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry577/2024
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaÚdržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,
-
Cena289,20 EUR
-
Dátum doručenia11.10.2024
-
Dátum splatnosti21.10.2024
-
Dátum vystavenia7.10.2024
-
Dátum zverejnenia25.10.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
-
IČO34133135
-
DIČ
-
AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 32/01









