Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 574/2022
Faktúra
- Číslo faktúry574/2022
- Číslo objednávky
- Popis plneniaúdržba verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,
- Cena312,00 EUR
- Dátum doručenia4.11.2022
- Dátum splatnosti14.11.2022
- Dátum úhrady11.11.2022
- Dátum vystavenia31.10.2022
- Dátum zverejnenia1.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 51/01