Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 574/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry574/2020
-
Popis plneniaIT služby 11/2020 Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 425.18 Eur,
-
Cena425,18 EUR
-
Dátum doručenia20.11.2020
-
Dátum splatnosti27.11.2020
-
Dátum úhrady24.11.2020
-
Dátum vystavenia20.11.2020
-
Dátum zverejnenia1.12.2020
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKoška Andrej - DIREKT
-
IČO37184091
-
DIČ
-
AdresaBaničova 6, 90301 Senec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1020200190









