Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 571/2022
Faktúra
- Číslo faktúry571/2022
- Popis plneniaprenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur,
- Cena20,04 EUR
- Dátum doručenia4.11.2022
- Dátum splatnosti26.10.2022
- Dátum úhrady11.11.2022
- Dátum vystavenia12.10.2022
- Dátum zverejnenia1.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2339600