#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 557/2025

Faktúra

  • Číslo faktúry
    557/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží MŠ 10/2025 Položky: Prenájom rohoží MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
  • Cena
    23,07 EUR
  • Dátum doručenia
    10.11.2025
  • Dátum splatnosti
    19.11.2025
  • Dátum úhrady
    13.11.2025
  • Dátum vystavenia
    5.11.2025
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2741208