Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 556/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry556/2025
-
Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ 10/2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.38 Eur,
-
Cena19,38 EUR
-
Dátum doručenia10.11.2025
-
Dátum splatnosti19.11.2025
-
Dátum úhrady11.11.2025
-
Dátum vystavenia5.11.2025
-
Dátum zverejnenia13.11.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2744388









