Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 547/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry547/2020
-
Popis plneniaSSÚ 11/2020 Položky: Spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur,
-
Cena331,94 EUR
-
Dátum doručenia9.11.2020
-
Dátum splatnosti16.11.2020
-
Dátum úhrady16.11.2020
-
Dátum vystavenia2.11.2020
-
Dátum zverejnenia1.12.2020
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľObec Ivanka pri Dunaji
-
IČO304786
-
DIČ
-
AdresaMoyzesova 1450/57, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 4015000062









