Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 539/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry539/2025
-
Popis plneniaeGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
-
Cena104,55 EUR
-
Dátum doručenia3.11.2025
-
Dátum splatnosti30.11.2025
-
Dátum úhrady6.11.2025
-
Dátum vystavenia31.10.2025
-
Dátum zverejnenia13.11.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATALAN a.s.
-
IČO35810734
-
DIČ
-
AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622504257









