Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 539/2023
Faktúra
- Číslo faktúry539/2023
- Popis plneniaVO - údržba Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
- Cena200,00 EUR
- Dátum doručenia16.10.2023
- Dátum splatnosti24.10.2023
- Dátum úhrady23.10.2023
- Dátum vystavenia11.10.2023
- Dátum zverejnenia2.11.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 38/01









