Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 537/2022
Faktúra
- Číslo faktúry537/2022
- Popis plneniaprenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur,
- Cena16,88 EUR
- Dátum doručenia19.10.2022
- Dátum splatnosti26.10.2022
- Dátum úhrady2.11.2022
- Dátum vystavenia12.10.2022
- Dátum zverejnenia20.10.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2337613