Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 537/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry537/2022
-
Popis plneniaprenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur,
-
Cena16,88 EUR
-
Dátum doručenia19.10.2022
-
Dátum splatnosti26.10.2022
-
Dátum úhrady2.11.2022
-
Dátum vystavenia12.10.2022
-
Dátum zverejnenia20.10.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2337613









