Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 536/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry536/2020
-
Popis plneniamesačný poplatok Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
-
Cena102,00 EUR
-
Dátum doručenia2.11.2020
-
Dátum splatnosti16.11.2020
-
Dátum úhrady16.11.2020
-
Dátum vystavenia2.11.2020
-
Dátum zverejnenia1.12.2020
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDefense Pro, s.r.o.
-
IČO47831456
-
DIČ
-
AdresaMoyzesova 4 A, 90201 Pezinok
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2220330









