Výber jazyka
- sk
 - en
 - de
 
Obsah
Detail faktúryč.: 526/2020
Faktúra
- Číslo faktúry526/2020
 - Popis plneniaprenájom fotokopírky 10/2020 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 165.04 Eur,
 - Cena165,04 EUR
 
- Dátum doručenia27.10.2020
 - Dátum splatnosti9.11.2020
 - Dátum úhrady9.11.2020
 - Dátum vystavenia26.10.2020
 - Dátum zverejnenia5.11.2020
 
- Odberateľobec
 - IČO
 - DIČ
 - Adresa
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- DodávateľMAJAX s.r.o.
 - IČO44137419
 - DIČ
 - AdresaSvätoplukova 39, 90301 Senec
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20101168
 









