#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 522/2023

Faktúra

  • Číslo faktúry
    522/2023
  • Popis plnenia
    Storočnica - UHRADENÉ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.63 Eur,
  • Cena
    85,63 EUR
  • Dátum doručenia
    11.10.2023
  • Dátum splatnosti
    7.10.2023
  • Dátum úhrady
    12.10.2023
  • Dátum vystavenia
    7.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3/048714