Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 522/2023
Faktúra
- Číslo faktúry522/2023
- Popis plneniaStoročnica - UHRADENÉ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.63 Eur,
- Cena85,63 EUR
- Dátum doručenia11.10.2023
- Dátum splatnosti7.10.2023
- Dátum úhrady12.10.2023
- Dátum vystavenia7.10.2023
- Dátum zverejnenia2.11.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3/048714









