Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 518/2023
Faktúra
- Číslo faktúry518/2023
- Popis plneniaZabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 09/2023 Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,
- Cena122,40 EUR
- Dátum doručenia10.10.2023
- Dátum splatnosti14.10.2023
- Dátum úhrady11.10.2023
- Dátum vystavenia30.9.2023
- Dátum zverejnenia2.11.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHASPO.sk s.r.o.
- IČO51267918
- DIČ
- AdresaKarpatské námestie 10/10 A, 83106 Bratislava-Rača
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20231704









