Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 51/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry51/2022
-
Popis plneniaprenájom rohoží MŠ 1/2022 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,
-
Cena15,65 EUR
-
Dátum doručenia9.2.2022
-
Dátum splatnosti16.2.2022
-
Dátum úhrady1.3.2022
-
Dátum vystavenia2.2.2022
-
Dátum zverejnenia8.3.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2253798









