Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 507/2023
Faktúra
- Číslo faktúry507/2023
- Popis plneniaÚdržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,
- Cena780,00 EUR
- Dátum doručenia6.10.2023
- Dátum splatnosti14.10.2023
- Dátum úhrady11.10.2023
- Dátum vystavenia30.9.2023
- Dátum zverejnenia2.11.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
- IČO34133135
- DIČ
- AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 38/01