Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 506/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry506/2023
-
Číslo objednávky
-
Popis plneniaOprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,
-
Cena228,00 EUR
-
Dátum doručenia6.10.2023
-
Dátum splatnosti14.10.2023
-
Dátum úhrady11.10.2023
-
Dátum vystavenia30.9.2023
-
Dátum zverejnenia2.11.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľJUMEKO spol.s.r.o.
-
IČO34133135
-
DIČ
-
AdresaBernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 42/01









