Výber jazyka
- sk
 - en
 - de
 
Obsah
Detail faktúryč.: 499/2025
Faktúra
- Číslo faktúry499/2025
 - Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ 08.09.2025 - 05.10.2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
 - Cena27,36 EUR
 
- Dátum doručenia9.10.2025
 - Dátum splatnosti22.10.2025
 - Dátum vystavenia8.10.2025
 - Dátum zverejnenia15.10.2025
 
- Odberateľobec
 - IČO
 - DIČ
 - Adresa
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- DodávateľLindström s.r.o.
 - IČO35742364
 - DIČ
 - AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
 - Telefón
 - E-mail
 - Web
 
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2734301
 









