Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 472/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry472/2023
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,
-
Cena14,11 EUR
-
Dátum doručenia19.9.2023
-
Dátum splatnosti27.9.2023
-
Dátum vystavenia13.9.2023
-
Dátum zverejnenia9.10.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2454742









