Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 432/2023
Faktúra
- Číslo faktúry432/2023
- Popis plneniaStravné lístky - ÚHRADA V HOTOVOSTI Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 820.87 Eur,
- Cena820,87 EUR
- Dátum doručenia5.9.2023
- Dátum splatnosti18.9.2023
- Dátum úhrady5.9.2023
- Dátum vystavenia4.9.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľUp Déjeuner s.r.o.
- IČO53528654
- DIČ
- AdresaTomášikova 16529 23, 82101 Bratislava-Nové Mesto
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 123018751