Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 431/2023
Faktúra
- Číslo faktúry431/2023
- Popis plneniaTelefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
- Cena42,00 EUR
- Dátum doručenia5.9.2023
- Dátum splatnosti18.9.2023
- Dátum úhrady12.9.2023
- Dátum vystavenia1.9.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1011061401